Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2011131
Číslo faktúry: FŠ/0093
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Igor Ondrušek
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 141,82
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.01.2012
Dátum splatnosti: 17.01.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FŠ_0093
Zverejnené: 03.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov