Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 13:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10506011
Číslo faktúry: FŠ/0021
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Jozef Hatala Masovýroba
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 47,15
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.03.2011
Dátum splatnosti: 22.03.2011
Dátum úhrady: 15.03.2011
Súbor: FŠ_0021
Zverejnené: 03.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov