Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 23:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10506055
Číslo faktúry: FŠ/0024
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Jozef Hatala Masovýroba
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 21,94
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 29.03.2011
Dátum splatnosti: 05.04.2011
Dátum úhrady: 05.04.2011
Súbor: FŠ_0024
Zverejnené: 03.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov