Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 06:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 310210
Číslo faktúry: FŠ/0018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: COOP Jednota Senica
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 59,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.03.2011
Dátum splatnosti: 17.03.2011
Dátum úhrady: 08.03.2011
Súbor: FŠ_0018
Zverejnené: 03.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov