Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 17:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10505986
Číslo faktúry: FŠ/0020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Jozef Hatala Masovýroba
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 36,31
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.03.2011
Dátum splatnosti: 15.03.2011
Dátum úhrady: 08.03.2011
Súbor: FŠ_0020
Zverejnené: 03.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov