Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 01:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9738043828
Číslo faktúry: FD2/0132
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telef.poplatky OcÚ, MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 119,24
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.05.2012
Dátum splatnosti: 17.05.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD2_0132
Zverejnené: 15.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov