Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10120713
Číslo faktúry: FD2/0125
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: VEPOS-Skalica, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: odpad zmiešany
Fakturovaná suma s DPH: 86,82
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 23.04.2012
Dátum splatnosti: 07.05.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD2_0125
Zverejnené: 15.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov