Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 18:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2011012
Číslo faktúry: FD /0020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Bronislav Polák BZ -pro
Adresa:
IČO:
Predmet: toner OcÚ
Fakturovaná suma s DPH: 236,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 25.01.2011
Dátum splatnosti: 01.02.2011
Dátum úhrady: 18.02.2011
Súbor: FD_0020
Zverejnené: 03.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov